ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม
44,200.00
0.00
2,604.00
2,604.00
5.89%
5.89%
41,596.00
2
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
249,400.00
0.00
118,879.92
118,879.92
47.66%
47.66%
130,520.08
3
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
36,000.00
0.00
23,120.00
23,120.00
64.22%
64.22%
12,880.00
4
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
52,930.00
0.00
35,790.00
35,790.00
67.61%
67.61%
17,140.00
5
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
114,804.00
0.00
90,504.00
90,504.00
78.83%
78.83%
24,300.00
6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
885,700.00
0.00
721,260.60
721,260.60
81.43%
81.43%
164,439.40
7
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
127,100.00
0.00
105,002.00
105,002.00
82.61%
82.61%
22,098.00
8
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
53,000.00
0.00
45,573.00
45,573.00
85.98%
85.98%
7,427.00
9
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
3,057,030.00
0.00
2,717,360.00
2,717,360.00
88.88%
88.88%
339,670.00
10
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
209,380.00
0.00
199,780.00
199,780.00
95.41%
95.41%
9,600.00
11
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
1,930,290.00
0.00
1,846,715.46
1,846,715.46
95.67%
95.67%
83,574.54
12
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
19,780.00
0.00
19,040.00
19,040.00
96.25%
96.25%
740.00
13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
20,000.00
0.00
19,910.00
19,910.00
99.55%
99.55%
90.00
รวม
6,799,614.00
0.00
5,945,538.98
5,945,538.98
87.43%
87.43%
854,075.02
×
×
×